Главная » Файлы » Проекты НПА администрации |
[ Скачать с сервера (33.6 Kb) · Скачать удаленно () ] | 05 Авг 2022, 13:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОЕКТ Российская Федерация Республика Хакасия Администрация Подсинского сельсовета ПОСТАНОВЛЕНИЕ
00.00.2022 № 00
Об исполнении бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 1 полугодие 2022 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», пунктам 1 часть 1 статьей 9 Уставом муниципального образования Подсинский сельсовет, положением «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в администрации Подсинского сельсовета»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Глава Подсинского сельсовета С.А. Маркова
Приложения к проекту постановления
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 1 полугодие 2022 года.
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 1 полугодие 2022 года разработан на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в администрации Подсинского сельсовета». Доходная часть бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 1 полугодие 2022 года исполнена на 47 198,03 тыс. рублей, при плане 64 286,40 тыс. рублей, что составляет 73,4 % плановых назначений (приложение 3). Расходная часть бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 1 полугодие 2022 года исполнена на 48 983,91 тыс. рублей, при плане 69 133,42 тыс. рублей, что составляет 70,9 % от плановых назначений (приложение 4). Муниципальные программы, предусмотренные к исполнению из бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет в 2022 году исполнены на 48 983,91 тыс. рублей, при плане 69 033,42 тыс. рублей, что составляет 71,0 % от плановых назначений (приложение 8). Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год исполнены на 163,51 тыс. рублей, при плане 400,00 тыс. рублей, что составляет 40,9 % от плановых назначений (приложение 7) Общая кредиторская задолженность на 01.07.2022 года администрации Подсинского сельсовета составляет 4 891,23 тыс. рублей (их них за счет средств республиканского бюджета – 1 187,77 тыс. рублей).
Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 1 полугодие 2022 года характеризуются следующими данными:
(тыс. рублей)
Исполнение бюджета в части доходов за 1 полугодие 2022 года составило 47 198,03 тыс. рублей, или 73,4 % к плановым бюджетным назначениям. По расходам исполнение составило 48 983,91 тыс. рублей или 70,9 % к плановым бюджетным назначениям. Превышение расходов над доходами по исполнению бюджета за 1 полугодие 2022 года сложилось в размере 1 785,88 тыс. рублей.
Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Подсинский сельсовет (тыс. рублей)
Поступление налоговых и неналоговых доходов за 1 полугодие 2022 года составило 2 005,88 тыс. рублей, или 35,0 % к годовым бюджетным назначениям. Доля налоговых и неналоговых поступлений в общей сумме доходов бюджета составляет 4,2 %.
Налоговые доходы Налоговых доходов за 1 полугодие 2022 года поступило в бюджет 1 698,82 тыс. рублей, или 33,9% к бюджетным назначениям. Доля налоговых поступлений в общей сумме доходов бюджета составила 3,6%. Исполнение бюджета по основным налогам за 1 полугодие 2022 года характеризуется следующими основными показателями: (тыс. рублей)
Фактическое поступление налога на доходы физических лиц составило 575,18 тыс. рублей.
Неналоговые доходы За 1 полугодие 2022 года в бюджет муниципального образования Подсинский сельсовет поступило неналоговых доходов в сумме 307,06 тыс. рублей, или 42,5% к плановым назначениям. Доля неналоговых поступлений в общей сумме доходов бюджета составила 0,7%. Структура неналоговых доходов представлена в следующем виде: доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – 2,2%; доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – 87,1%; доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений – 10,7%. Исполнение бюджета по неналоговым доходам за 1 полугодие 2022 года характеризуется следующими основными показателями:
(тыс. рублей)
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности за 1 полугодие 2022 года, составили 274,17 тыс. рублей, или 41,5% от плановых назначений.
Безвозмездные поступления
Общий объем безвозмездных поступлений за 1 полугодие 2022 года составил 45 192,15 тыс. рублей, или 77,2% плановых назначений. Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов бюджета составила 95,7%.
Исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям за 1 полугодие 2022 года характеризуется следующими основными показателями: (тыс. рублей)
Финансирование расходов бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет осуществлялось в соответствии с порядком, утвержденным постановлением главы Подсинского сельсовета от 11.01.2022 № 1 «О мерах по реализации решения Совета депутатов Подсинского сельсовета «О бюджете муниципального образования Подсинский сельсовет на 2022 год и на плановый период 2022 и 2022 годов» Расходная часть исполнена 48 983,91 тыс. рублей, что составляет 70,9 % от общего объема расходов. Функциональная структура расходов
Структура расходов представлена в следующем виде:
Из приведенной таблицы видно, что значительная часть расходов 75,4% направляется на исполнение обязательств по жилищно-коммунальному хозяйству. Расходы по разделу 01 - «Общегосударственные вопросы» По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на функционирование председателя представительного органа местного самоуправления, главы исполнительной власти местного самоуправления, финансирование расходов из резервного фонда, расходы на функционирование представительных и исполнительных органов местного самоуправления, резервный фонд. Всего по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» запланировано 2 514,00 тыс. рублей, исполнение составило 1 247,04 тыс. рублей, или 49,6% годовых назначений, из них: Подраздел 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» исполнение составило 545,34 тыс. рублей, или 56,7% от годовых назначений. Подраздел 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» исполнение составило 701,70 тыс. рублей, или 50,2% от годовых назначений. Подраздел 11 «Резервные фонды» исполнение будет производиться в случае необходимости. Подраздел 13 «Другие общегосударственные вопросы» по данному подразделу запланировано финансирование мероприятий по муниципальным программам в размере 55,00 тыс. рублей исполнение составило 0,00 тыс. рублей, или 0,0% от годовых назначений. В данном подразделе запланирована следующие муниципальные программ:
Раздел 02.«Национальная оборона» С учетом требований бюджетного законодательства Российской Федерации и разграничения полномочий между муниципальными образованиями и поселениями по разделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» отражаются расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях поселений, где отсутствуют военные комиссариаты. Всего по данному разделу запланировано 356,70 тыс. рублей, исполнение составило 173,24 тыс. рублей, или 48,6 % от годовых назначений.
Раздел 03. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность В состав указанного раздела включаются расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую оборону, а также расходы на выполнение мероприятий по муниципальным программам. Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования Подсинский сельсовет от чрезвычайных ситуаций на 2019-2022 годы» запланированы 30,00 тыс. рублей, исполнение составило 0,00 тыс. рублей, или 0,0% от годовых назначений. Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Противопожарная безопасность на территории Подсинского сельсовет на 2022-2025 годы» запланированы 450,00 тыс. рублей, исполнение составило 41,98 тыс. рублей, или 9,3% от годовых назначений. Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «По профилактике правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка и мерам по усилению борьбы с преступностью, терроризмом и экстремизмом, минимизация и ликвидации их последствий на территории Подсинского сельсовета на 2022-2025годы» запланированы 10,00 тыс. рублей, исполнение составило 0,00 тыс. рублей, или 0,0% от годовых назначений.
Раздел 04 - «Национальная экономика» Всего по разделу 04 «Национальная экономика» запланировано 7 826,91 тыс. рублей, исполнение составило 4 125,36 тыс. рублей, или 52,7% от годовых назначений. В данном разделе запланированы расходы выполнение мероприятий по следующим муниципальным программам: Расходы на реализацию мероприятий по «Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Подсинского сельсовета на 2019-2027 годы» запланировано 7 811,91 тыс. рублей, исполнение составило 4 125,36 тыс. рублей, или 52,8% от годовых назначений. Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Подсинском сельсовете на 2022-2025 годы» запланированы 5,00 тыс. рублей, исполнение составило 0,00 тыс. рублей, или 0,0% от годовых назначений. Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования Подсинский сельсовет на 2018-2022 годы» запланированы 10,00 тыс. рублей, исполнение составило 0,00 тыс. рублей, или 0,0% от годовых назначений.
Раздел 05 – «Жилищно-коммунальное хозяйство» Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы в размере 41 733,10 тыс. рублей исполнение составило 35 670,22 тыс. рублей, или 85,5% от годовых назначений. По подразделу 01 «Жилищное хозяйство» запланированы расходы в сумме 320,00 тыс. рублей исполнение составило 319,46 тыс. рублей, или 99,8% от годовых назначений. По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» запланированы расходы в сумме 35 710,00 тыс. рублей исполнение составило 35 148,78 тыс. рублей, или 98,4% от годовых назначений. В данном разделе запланированы расходы выполнение мероприятий по следующим муниципальным программам: Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности (2019-2022 годы)» плановые назначения 80,00 тыс. рублей, исполнение составило 0,00 тыс. рублей, или 0,0% от годовых назначений. Муниципальная программа «Чистая вода на 2021-2025 годы» плановые назначения 40,00 тыс. рублей, исполнение составило 0,00 тыс. рублей, или 0,0% от годовых назначений. Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Подсинского сельсовета на 2016-2025 годы» плановые назначения 35 620,00 тыс. рублей, исполнение составило 35 18,78 тыс. рублей, или 98,7% от годовых назначений По подразделу 03 «Благоустройство» запланированы расходы в сумме 5 592,10 тыс. рублей исполнение составило 1 469,20 тыс. рублей, или 26,3% от годовых назначений.
По данной программе запланировано финансирование следующих основных мероприятий:
Раздел 07- «Образование» По разделу 07 «Образование» предусмотрены расходы на финансирование мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовки и повышению квалификации. Всего по данному разделу запланировано 62,50 тыс. рублей, исполнение составило 6,00 тыс. рублей, или 62,5% от годовых назначений. Раздел 08 - «Культура и кинематография» В данном разделе отражены расходы на предоставление услуг по организации досуга и обеспечению массового отдыха населения, на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (централизованной бухгалтерии) по муниципальным программ, из них:
Всего плановые расходы по данному разделу составляют 15 830,71 тыс. рублей, исполнение составило 6 286,04 тыс. рублей, или 39,7 % от годовых назначений.
Раздел 10 - «Социальная политика» В данном разделе отражены расходы на доплату к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих и оплату жилищно-коммунальных услуг работникам муниципальных организаций культуры, работающих и проживающих в сельской местности. Всего по данному разделу запланировано 417,00 тыс. рублей, исполнение составило 166,81 тыс. рублей, или 40,0 % от годовых назначений.
Главный бухгалтер О.В. Горн
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория: Проекты НПА администрации | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просмотров: 317 | Загрузок: 231 |