Главная » Файлы » Постановления » Постановления за 2019 год |
[ Скачать с сервера (187.0 Kb) · Скачать удаленно () ] | 16 Окт 2019, 10:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российская Федерация Республика Хакасия Администрация Подсинского сельсовета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ16.10.2019 № 103
Об исполнении бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 9 месяцев 2019 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», пунктам 1 часть 1 статьей 9 Уставом муниципального образования Подсинский сельсовет, положением «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в администрации Подсинского сельсовета»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Глава Подсинского сельсовета С.А. Маркова
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 9 месяцев 2019 года.
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 9 месяцев 2019 года разработан на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в администрации Подсинского сельсовета». Доходная часть бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 9 месяцев 2019 года исполнена на 18 290,2 тыс. руб., при плане 36 596,1 тыс. руб., что составляет 50,0 % плановых назначений (приложение 3).
Расходная часть бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 9 месяцев 2019 года исполнена на 17 406,8 тыс. руб., при плане 37 139,4 тыс. руб., что составляет 46,9 % от плановых назначений (приложение 4).
Муниципальные программы, предусмотренные к исполнению из бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет в 2019 году исполнены на 17 406,8 тыс. руб., при плане 37 089,5 тыс. руб., что составляет 46,9 % от плановых назначений (приложение 8).
Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год исполнены на 201,3 тыс. рублей, при плане 335,0 тыс. руб., что составляет 60,1 % от плановых назначений (приложение 7).
Общая кредиторская задолженность на 01.10.2019 года администрации Подсинского сельсовета составляет 2 253,3 тыс. руб., из них за счет республиканского бюджета – 1 486,5 тыс. руб.
Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет за 9 месяцев2019 года характеризуются следующими данными:
(тыс. рублей)
Исполнение бюджета в части доходов за 9 месяцев 2019 года составило 18 290,2 тыс. рублей, или 50,0 % к плановым бюджетным назначениям. По расходам исполнение составило 17 406,8 тыс. рублей или 46,9 % к плановым бюджетным назначениям. Превышение доходов над расходами по исполнению бюджета за 9 месяцев2019 года сложилось в размере 883,4 тыс. рублей.
Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Подсинский сельсовет (тыс. рублей)
Поступление налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2019 года составило 3 562,4 тыс. рублей, или 45,8 % к годовым бюджетным назначениям. Доля налоговых и неналоговых поступлений в общей сумме доходов бюджета составляет 19,5 %.
Налоговые доходы Налоговых доходов за 9 месяцев 2019 года поступило в бюджет 2 391,8 тыс. рублей, или 38,3 % к бюджетным назначениям. Доля налоговых поступлений в общей сумме доходов бюджета составила 13,1 %. Исполнение бюджета по основным налогам за 9 месяцев 2019 года характеризуется следующими основными показателями: (тыс.рублей)
Фактическое поступление налога на доходы физических лиц составило 823,2 тыс. рублей.
Неналоговые доходы
За 9 месяцев2019 года в бюджет муниципального образования Подсинский сельсовет поступило неналоговых доходов в сумме 1 170,6 тыс. рублей, 76,3% к плановым назначениям. Доля неналоговых поступлений в общей сумме доходов бюджета составила 6,4%. Структура неналоговых доходов представлена в следующем виде: доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – 0,7%; доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – 83,4%; доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений – 2,9%; прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений – 0,1%; доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу – 11,9%; прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений – 0,3%; средства самооблажения граждан, зачисляемые в бюджет сельских поселений – 0,7%.Исполнение б Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности за 9 месяцев2019 года составили 984,9 тыс. рублей, или 75,1% от плановых назначений. Безвозмездные поступления
Общий объем безвозмездных поступлений за 9 месяцев2019 года составил 7 524,9 тыс. рублей, или 26,5% плановых назначений. Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов бюджета составила 77,0%.
Финансирование расходов бюджета муниципального образования Подсинский сельсовет осуществлялось в соответствии с порядком, утвержденным постановлением главы Подсинского сельсовета от 09.01.2019 № 1 «О мерах по реализации решения Совета депутатов Подсинского сельсовета «О бюджете муниципального образования Подсинский сельсовет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Расходная часть исполнена 17 406,8 тыс. рублей, что составляет 46,9 % от общего объема расходов.
Из приведенной таблицы видно, что значительная часть расходов 50,1% направляется на исполнение обязательств по культуре. Расходы по разделу 01 - «Общегосударственные вопросы» По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на функционирование председателя представительного органа местного самоуправления, главы исполнительной власти местного самоуправления, финансирование расходов из резервного фонда, расходы на функционирование представительных и исполнительных органов местного самоуправления, резервный фонд. Всего по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» запланировано 2 632,0 тыс. рублей, исполнение составило 1 705,7 тыс. рублей, или 64,8% годовых назначений, из них: Подраздел 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» исполнение составило 727,4 тыс. рублей, или 75,6% от годовых назначений. Подраздел 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» исполнение составило 957,4 тыс. рублей, или 70,2% от годовых назначений. Подраздел 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» исполнение составило 12,0 тыс. рублей, или 10,3% от годовых назначений. Подраздел 11 «Резервные фонды» исполнение будет производиться в случае необходимости. Подраздел 13 «Другие общегосударственные вопросы» по данному подразделу запланировано финансирование мероприятий по муниципальным программам в сумме 140,0 тыс. рублей исполнение составило 8,9 тыс. рублей, или 6,4% от годовых назначений. В данном подразделе запланирована следующая муниципальная программа:
Раздел 02.«Национальная оборона» С учетом требований бюджетного законодательства Российской Федерации и разграничения полномочий между муниципальными образованиями и поселениями по разделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» отражаются расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях поселений, где отсутствуют военные комиссариаты. Всего по данному разделу запланировано 292,0 тыс. рублей, исполнение составило 199,8 тыс. рублей, или 68,4% от годовых назначений.
Раздел 03. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность В состав указанного раздела включаются расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую оборону, а также расходы на выполнение мероприятий по муниципальным программам. Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования Подсинский сельсовет от чрезвычайных ситуаций на 2019-2022 годы» запланированы 30,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей, или 0,0% от годовых назначений. Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Противопожарная безопасность на территории Подсинского сельсовет на 2016-2020 годы» запланированы 1 882,5 тыс. рублей, исполнение составило 58,9 тыс. рублей, или 3,1% от годовых назначений. Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «По профилактике правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка и мерам по усилению борьбы с преступностью, терроризмом и экстремизмом, минимизация и ликвидации их последствий на территории Подсинского сельсовета на 2016-2020годы» запланированы 19,0 тыс. рублей, исполнение составило 11,7 тыс. рублей, или 61,6% от годовых назначений.
Раздел 04 - «Национальная экономика» Всего по разделу 04 «Национальная экономика» запланировано 4 594,8 тыс. рублей, исполнение составило 2 126,4 тыс. рублей, или 46,3% от годовых назначений. В данном разделе запланированы расходы выполнение мероприятий по следующим муниципальным программам: Расходы на реализацию мероприятий по «Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Подсинского сельсовета на 2019-2027 годы» запланировано 4 489,8 тыс. рублей, исполнение составило 2 126,4 тыс. рублей, или 47,4% от годовых назначений. Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Подсинском сельсовете на 2016-2020 годы» запланированы 5,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей, или 0,0% от годовых назначений. Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Подсинский сельсовет на 2019 – 2022 годы» запланированы 100,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей, или 0,0% от годовых назначений.
Раздел 05 – «Жилищно-коммунальное хозяйство» Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы в размере 15 519,5 тыс. рублей исполнение составило 4353,8 тыс. рублей, или 28,1% от годовых назначений. По подразделу 01 «Жилищное хозяйство» запланированы расходы в сумме 50,0 тыс. рублей исполнение составило 0,0 тыс.рублей, или 0,0% от годовых назначений. По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» запланированы расходы в сумме 12 805,0 тыс. рублей исполнение составило 2 344,9 тыс. рублей, или 18,3% от годовых назначений. По подразделу 03 «Благоустройство» запланированы расходы в сумме 2 664,5 тыс. рублей исполнение составило 2 008,9 тыс. рублей, или 75,4% от годовых назначений.
По данной программе запланировано финансирование следующих основных мероприятий:
Раздел 07- «Образование» По разделу 07 «Образование» предусмотрены расходы на финансирование мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовки и повышению квалификации. Всего по данному разделу запланировано 30,0 тыс. рублей, исполнение составило 15,0 тыс. рублей, или 50,0% от годовых назначений.
Раздел 08 - «Культура и кинематография» В данном разделе отражены расходы на предоставление услуг по организации досуга и обеспечению массового отдыха населения, на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (централизованной бухгалтерии) по муниципальным программ, из них:
Всего плановые расходы по данному разделу составляют 11 784,6 тыс. рублей, исполнение составило 8 728,7 тыс. рублей, или 74,1% от годовых назначений. Раздел 10 - «Социальная политика» В данном разделе отражены расходы на доплату к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих и оплату жилищно-коммунальных услуг работникам муниципальных организаций культуры, работающих и проживающих в сельской местности. Всего по данному разделу запланировано 355,0 тыс. рублей, исполнение составило 206,8 тыс. рублей, или 58,3 % от годовых назначений.
Главный бухгалтер О.В. Горн
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория: Постановления за 2019 год | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просмотров: 607 | Загрузок: 520 |